
請問郭老師,本月暫估入庫的商品,本月已經銷售并按暫估金額結轉了成本,下月開出進貨發(fā)票了怎么辦呢?完整分錄是怎樣呢?@郭老師(請郭老師答疑)
答: 一種麻煩的,紅沖暫估的和結轉成本的 借應付賬款貸庫存商品 借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù) 然后做開發(fā)票的,借庫存商品,進項貸應付賬款 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
老師,我們12月有批貨暫估入庫,也暫估結轉了成本,但是這個月發(fā)票到,金額和暫估不一致,那怎么沖銷之前的分錄,分錄怎么寫,跨年了還能沖掉嗎
答: 年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整 借:成本費用 貸:應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調整 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我公司用月末一次加權平均法作為存貨發(fā)出計價方法,上月暫估入庫的商品,這月發(fā)票到了,發(fā)現(xiàn)暫估價高了,我紅沖了暫估分錄,請問需要調減上月多結轉的成本嗎?
答: 要的,要調減上個月成本


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2019-12-01 20:30
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2019-12-01 20:31
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