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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-12-01 17:26

你好,1、用于建設固定資產(chǎn)——借;在建工程 貸;銀行存款  完工時轉入固定資產(chǎn),隨關固定資產(chǎn)提折舊,借;專項應付款 貸營業(yè)外收入
2、支付辦公費用——借:管理費用  貸:銀行存款  貸:專項應付款   貸:營業(yè)外收入

糖寶 追問

2019-12-01 17:49

老師這是合作社的帳
借:專項應付款
        貸:資本公積
合適嗎?

立紅老師 解答

2019-12-01 18:09

你好,合作社,借:專項應付款  貸:專項基金

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相關問題討論
老師這是合作社的帳 借:專項應付款 貸:資本公積 合適嗎?
2019-12-01 17:49:27
你好,直接計算到辦公費用里
2020-06-09 17:12:39
學員你好,建議您做到管理費用-辦公費
2020-07-30 15:19:52
你好,就是直接計入管理費用——辦公費核算的
2019-07-10 11:05:52
計入辦公費用吧
2017-12-05 09:05:47
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