老師你好,我想問一下,旅客運(yùn)輸發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額,收到旅客運(yùn)輸發(fā)票時(shí),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢,直接做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里里面嗎,還有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除,要不要做分錄呢

樸素的白貓
于2019-12-01 14:03 發(fā)布 ??1296次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-12-01 14:06
你好
1 收到旅客發(fā)票時(shí)
借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 現(xiàn)金
2 加計(jì)扣除
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅等
貸:銀行存款
其他收益
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您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)2000
2020-08-04 15:59:38
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
把未交增值稅換成應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交
2019-01-02 14:59:18
同學(xué),你可以參考一下圖片里面的分錄。
2019-05-05 14:22:21
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