#如果某月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅了。有留抵金額,也不用交稅,做賬應(yīng)該怎么做?
李丫萍
于2019-12-01 08:19 發(fā)布 ??2065次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-12-01 08:21
您好
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 可以不做賬務(wù)處理 進(jìn)項(xiàng)稅額下期繼續(xù)抵扣 如果要處理的話 可以這樣寫分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
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只計(jì)提就可以
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除
貸其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2020-02-15 15:06:09

您好
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 可以不做賬務(wù)處理 進(jìn)項(xiàng)稅額下期繼續(xù)抵扣 如果要處理的話 可以這樣寫分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-12-01 08:21:29

你好,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸;;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-07-11 17:06:15

不用交的那部分,借記應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸記其他收益。
2019-10-29 08:51:01

你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用繳增值稅的
2019-09-25 16:50:44
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