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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-04-06 11:35

鄒老師您好:1、那這之后該怎么記賬呢?  2、是否可以,借:貨幣資金(紅字) 貸:實收資本(紅字)  請鄒老師指點  非常感謝

鄒老師 解答

2016-04-06 11:23

借;實收資本     貸;其他應(yīng)收款    (之前沒有實際入賬的假如計入了其他應(yīng)收款科目)

鄒老師 解答

2016-04-06 12:57

如果你開始是計入貨幣資金,做一筆負數(shù)發(fā)票沖銷就好了
之后實際出資了再做   借;銀行存款等科目    貸;實收資本

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想問 怎磨調(diào)整呢 謝謝老師
2016-04-06 11:02:51
鄒老師您好:1、那這之后該怎么記賬呢? 2、是否可以,借:貨幣資金(紅字) 貸:實收資本(紅字) 請鄒老師指點 非常感謝
2016-04-06 11:35:42
老師好,主要資產(chǎn)那邊,沒有存貨,沒有固定資產(chǎn),沒有現(xiàn)金,資本這邊6000多萬,其他的全部填無形?
2019-04-09 19:16:03
您好,建議60萬元直接由乙方自己轉(zhuǎn)給各股東,賬上30萬元由乙方借款,再由乙方轉(zhuǎn)給各股東,這樣操作比較好。
2019-09-11 18:14:11
您好,就是原股東合計投資了100萬,現(xiàn)在是按90萬轉(zhuǎn)讓股權(quán)的是嗎,賬面是虧損的是嗎,那您這只需要雙方股東交股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅,其他的不需要交的
2019-09-11 20:12:24
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