老師,公司的賬上是虧損的,但是老板又強(qiáng)制的交了42 問
同學(xué),你好 你的意思是老板分紅了??分紅了210萬?? 答
老師好,我想做個(gè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)表,包含收入,成本,費(fèi)用的,有 問
同學(xué)你好 下載中心去找找看會(huì)計(jì)學(xué)堂文檔下載中心_會(huì)計(jì)實(shí)用文檔報(bào)表下載專區(qū)-會(huì)計(jì)學(xué)堂 http://jiajuren.cn/download/ 答
印章的二級(jí)明細(xì)做什么? 問
可入 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答
老師,請(qǐng)問對(duì)方企業(yè)變更名稱之前未開發(fā)票 變更后要 問
您好,是的,這個(gè)就按變更后的來開發(fā)票的 答
老師問一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓是以資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計(jì) 問
以轉(zhuǎn)股的收入-投入的本金 ,差額交個(gè)稅,交的個(gè)稅不能低于應(yīng)分的利潤*20% 答

補(bǔ)交以前年度增值稅和所得稅,增值稅修改的以前年度增值稅的主表,所得稅修改的匯算清繳的所得稅表,今年交的稅款和滯納金,怎么做賬
答: 你好 ;? ? 借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)-? ?應(yīng)交增值稅-? ?企業(yè)所得稅; 繳納 ;借??應(yīng)交稅費(fèi)-? ?應(yīng)交增值稅-? ?企業(yè)所得稅 ; 營業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款??
18年度的發(fā)票稽查出有問題,需要補(bǔ)交增值稅,附稅,因?yàn)樘潛p,不需要繳納所得稅,但是有問題的發(fā)票成本需要沖出來發(fā)票被稽查出問題,要求沖出成本,補(bǔ)繳增值稅、附稅、怎么做賬
答: 正常做納稅的分錄,只不過要做一個(gè)其他應(yīng)付款來過度,其他的正常
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們十月份繳納了增值稅所得稅還有城市稅,所得稅和城市稅有計(jì)提,但是增值稅所得沒有(開的是專票所以要繳納增值稅),請(qǐng)問要計(jì)提增值稅嗎
答: 有銷售就要計(jì)提增值稅的呀

