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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-04-05 20:03

如果沖減費(fèi)用的時(shí)候錄入貸方,那借方金額就大于實(shí)際金額了,根據(jù)金額金額填列就不對(duì)呀,所以要咨詢下是根據(jù)什么填列的

明亮的水壺 追問

2016-04-05 20:15

發(fā)生額是結(jié)轉(zhuǎn)前本期借方-本期貸方嗎?

鄒老師 解答

2016-04-05 20:00

既然是管理費(fèi)用,借方金額,貸方金額都是一致的

鄒老師 解答

2016-04-05 20:09

你實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)是按借方代數(shù)和結(jié)轉(zhuǎn)的,所以發(fā)生額與結(jié)轉(zhuǎn)金額是一致的

鄒老師 解答

2016-04-05 20:20

一般是借方金額,如果有貸方金額,需要減去

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你好! 利潤(rùn)表中的“管理費(fèi)用”是管理費(fèi)用科目的總發(fā)生額(包括研發(fā)費(fèi)用)
2019-02-13 10:17:19
您好 計(jì)入利潤(rùn)表的數(shù)是60萬 應(yīng)該用管理費(fèi)用借方紅字表示40萬
2020-05-09 10:12:40
你好,填寫借方發(fā)生額—貸方發(fā)生額的差額
2016-07-10 17:12:19
是的。同學(xué)。管理費(fèi)用,期末是沒有余額的,貸方就是本期發(fā)生額,如果存在日常的貸方金額用紅字在借方表示。 比如你當(dāng)期的管理費(fèi)用,減少了4萬,本來是貸管理費(fèi)用,是不。你直接借管理費(fèi)用 -4萬
2019-05-04 19:50:23
你好,你可以把管理費(fèi)用貸方發(fā)生額的分錄調(diào)整到借方負(fù)數(shù)
2018-04-12 14:02:35
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