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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-28 14:57

你好  實際是去年工資的話 你要補計提的  要走以前年度損益調(diào)整的

meizi老師 解答

2019-11-28 15:03

你好 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

meizi老師 解答

2019-11-28 15:43

你好 是的      你可以按上面分錄 一起來做

meizi老師 解答

2019-11-28 15:46

你好 是的 你這個不是今年的 不能直接計提了。 嗯

meizi老師 解答

2019-11-28 16:15

你好 你們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎  那就直接走未分配利潤去

meizi老師 解答

2019-11-28 16:39

你好 一樣的操作 只是不走以前年度損益調(diào)整 因為沒有這個科目

鹿山歲 追問

2019-11-28 15:01

如何調(diào)呢 老師

鹿山歲 追問

2019-11-28 15:02

具體如何做賬 我這個月發(fā)了 3600

鹿山歲 追問

2019-11-28 15:42

那這個人的工資我是要單獨計提 單獨發(fā)放做賬是么

鹿山歲 追問

2019-11-28 15:45

那我需要把這個月計提的 重新計提么? 還是這個多發(fā)的人的 我直接這個月計提再發(fā)放就好了

鹿山歲 追問

2019-11-28 15:56

我剛剛 發(fā)現(xiàn) 老師 我沒有 以前年度損益 這個科目....

鹿山歲 追問

2019-11-28 16:37

那您剛剛說的最后一步那個就省略了是吧? 另外 老師 這個小企業(yè)會計準(zhǔn)則 有什么不一樣嗎

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相關(guān)問題討論
你好 實際是去年工資的話 你要補計提的 要走以前年度損益調(diào)整的
2019-11-28 14:57:50
你好!你計提到9月份就好了
2019-09-27 15:23:09
你好 參考這個操作一下 如何跨年反結(jié)賬 - http://www.68803990.com/index.php/article/182.html
2022-01-25 10:11:59
您好,那您可以這月沖減多計提的部分
2019-11-20 21:29:03
您好 一般是當(dāng)月計提當(dāng)月的工資 一般是第一個26日截止計提工資 開始計提的第一個只有26天的工資 然后每個月都是整月的工資 都是26號這天截止計提工資
2020-06-04 16:36:26
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