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送心意

洛洛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-28 14:09

您好,你們收到的稅金原來是43500/1.17*0.17,現(xiàn)在才收到43500/1.13*0.13,兩者的差額就是你的損失的增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅少收了相對(duì)應(yīng)就要多交增值稅和12%的附加稅。

白色清童 追問

2019-11-28 14:18

原來簽合同17%的,合同含稅價(jià)43500元,現(xiàn)在我給對(duì)方公司開票開了13%的含稅價(jià)43500,對(duì)方說我少開了,那我應(yīng)該開多少?怎么算的

洛洛老師 解答

2019-11-28 14:25

您好,這個(gè)只是對(duì)方的說辭,有合同總價(jià)肯定是開具合同金額,稅率變動(dòng)是國家財(cái)稅政策的變化?,F(xiàn)在對(duì)方的意思就是說由于稅率變動(dòng)對(duì)方少收了進(jìn)項(xiàng),你如果開具54939.84含稅13的對(duì)方收的進(jìn)項(xiàng)就對(duì)了,但是這樣一來你的收入就多了要多交企業(yè)所得稅。這就需要你們雙方來談了。

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您好 原簽合同含稅價(jià)為98000元,因稅率由16%降為13% 原16%銷售收入=98000/(1+0.16)=84482.76 現(xiàn)13%價(jià)稅合計(jì)=84482.76*(1+0.13)=95465.52 稅率差=98000-95465.52=2534.48
2019-10-20 10:26:43
您好,你們收到的稅金原來是43500/1.17*0.17,現(xiàn)在才收到43500/1.13*0.13,兩者的差額就是你的損失的增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅少收了相對(duì)應(yīng)就要多交增值稅和12%的附加稅。
2019-11-28 14:09:08
合同價(jià)一般也是80020元。祝你學(xué)習(xí)愉快
2015-10-16 18:35:56
你好,具體是 需要計(jì)算什么呢??
2021-06-20 16:05:19
進(jìn)貨含稅指的是含增值稅,銷貨含稅也是指含增值稅,增值稅是價(jià)外稅,與含稅利潤(rùn)沒有關(guān)系。 含稅利潤(rùn)一般叫稅前利潤(rùn)。 稅前利潤(rùn)=利潤(rùn)總額,即在所得稅完稅前的利潤(rùn)。 利潤(rùn)總額=營業(yè)利潤(rùn)%2B投資凈收益%2B營業(yè)外收入-營業(yè)外支出
2021-10-13 18:12:31
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