
老師加計抵減扣除的稅款需要做賬務(wù)處理嗎?如果需要請寫一下分錄
答: 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
您好 老師,我想請問一下,別的銀行幫我司代為清償了貸款本金 這個怎么做賬務(wù)處理?如何寫分錄?
答: 借短期借款或者長期借款,貸期貸應(yīng)付款。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司對公付款了,但是票弄掉了,怎么賬務(wù)處理比較好,沒票怎么做分錄,只能選擇掛失了嗎?
答: 你好,是什么發(fā)票呢,專票普票

