
老師好!客戶(hù)欠我公司貨款5萬(wàn)元,5萬(wàn)己開(kāi)票應(yīng)收己入賬入收入掛往來(lái),客戶(hù)付款只給48000元,有2000元客戶(hù)不肯給了。就應(yīng)該是相當(dāng)于讓利給客戶(hù),這2000怎么賬務(wù)處理。
答: 你好,如果是你們協(xié)商讓利給客戶(hù)的,可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
用的別人轉(zhuǎn)讓的公司,有應(yīng)收,應(yīng)付款,不用還,也不用付,我現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理,??還有20多萬(wàn)的庫(kù)存
答: 你好,應(yīng)收如果收不回來(lái)計(jì)提減值,應(yīng)付如果付不出去轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司有很多無(wú)法支付的應(yīng)付賬款和無(wú)法收回的應(yīng)收賬款,12月進(jìn)行統(tǒng)一賬務(wù)處理,稅務(wù)方面會(huì)有麻煩嗎
答: 你好,不支付的記營(yíng)業(yè)外收入 收不回來(lái)的做壞賬

