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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-27 18:37

來多少?zèng)_多少就可以的

獨(dú)暖 追問

2019-11-27 18:49

以前會(huì)計(jì)把帳做亂了,應(yīng)收和應(yīng)付科目上都掛著帳,而實(shí)際上這些帳早平了,那么這科目上掛的帳怎么處理合適呢?

獨(dú)暖 追問

2019-11-27 18:49

而且銀行的錢和做賬的錢不符,就是會(huì)計(jì)沒有做賬,所以現(xiàn)在這些往來也不對(duì)

郭老師 解答

2019-11-27 18:51

你們有之前的原始憑證嗎
比如銀行回單

獨(dú)暖 追問

2019-11-27 18:52

就是因?yàn)闆]有,才不知道怎么辦

郭老師 解答

2019-11-27 18:54

那你們用什么支付的
你做賬得有個(gè)依據(jù)

獨(dú)暖 追問

2019-11-27 18:56

從2016年開始,以前的會(huì)計(jì)就做錯(cuò)了,銀行就沒有做賬,所以現(xiàn)在都掛在賬上,現(xiàn)在我要怎么處理一下往來

郭老師 解答

2019-11-27 18:57

你和對(duì)方對(duì)賬,當(dāng)時(shí)用什么支付的,對(duì)賬單讓對(duì)方提供寫上
如果銀行支付的借應(yīng)付賬款貸銀存

獨(dú)暖 追問

2019-11-27 19:10

可是現(xiàn)在有的單位都倒閉了啊

郭老師 解答

2019-11-27 19:15

那你做了貸銀存,銀行賬上能對(duì)起來就做

獨(dú)暖 追問

2019-11-27 19:17

可是沒有銀行回單啊

獨(dú)暖 追問

2019-11-27 19:18

就是目前的往來應(yīng)該怎么處理一下

郭老師 解答

2019-11-27 19:19

沒有回單你銀行有記錄的
你老板知道業(yè)務(wù)吧

獨(dú)暖 追問

2019-11-27 19:20

知道

郭老師 解答

2019-11-27 19:20

讓你老板寫說明,用啥支付的,他簽字

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相關(guān)問題討論
來多少?zèng)_多少就可以的
2019-11-27 18:37:10
您好,不需要的,6月份結(jié)轉(zhuǎn)一筆差額就行了。
2018-08-28 21:53:25
你好 買交換機(jī)收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2020-04-27 17:57:47
您好 借:工程施工 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工
2020-01-10 09:54:33
你好,你是收到的嗎?
2020-05-12 16:48:35
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