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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-11-27 17:42

你如果當時申報了扣除免稅,那么就不存在轉內銷這些了,你是什么情況需要轉內銷?

學堂用戶_ph513455 追問

2019-11-27 17:43

專管員就說不適合出口退稅政策,然后讓轉內銷呢

陳詩晗老師 解答

2019-11-27 17:54

不適合,你是有出口資質嗎?
然后你是稅局備案的出口免稅嗎?

學堂用戶_ph513455 追問

2019-11-27 17:57

這些應該都有的,我是小白,今年才接手的,我看了之前會計17年的賬也是做的免稅,沒有我現(xiàn)在這個情況

陳詩晗老師 解答

2019-11-27 18:02

你需要確定的是你這里轉內銷的原因是什么

學堂用戶_ph513455 追問

2019-11-27 18:02

我聽我們外貿(mào)跟單說,是用了一種什么方法才搞成的有退稅,會不會和這個有關系,專管員也沒仔細和我說

陳詩晗老師 解答

2019-11-27 18:08

出口免稅一定是你自己產(chǎn)品出口才是
你這里稅管員讓你補繳納,你只是補繳納就可以了

學堂用戶_ph513455 追問

2019-11-27 18:10

我們是從工廠購進的貨,算是我們自己的貨?

學堂用戶_ph513455 追問

2019-11-27 18:11

我們是外貿(mào)企業(yè)

陳詩晗老師 解答

2019-11-27 18:17

那你不可以的,自產(chǎn)的可以出口免稅并退稅。

學堂用戶_ph513455 追問

2019-11-27 18:20

意思是外貿(mào)企業(yè)并不能免稅并退稅?我看2016年之前的會計還有申請退稅,到了17年18年就變成免稅申報了,那我們的貨都是從別人那購進的呀

陳詩晗老師 解答

2019-11-27 18:24

目前是生產(chǎn)企業(yè)才可以免稅并退稅,商貿(mào)只是免稅不可以退稅。
轉內銷的人情況多種,你需要看你是哪種情況,

學堂用戶_ph513455 追問

2019-11-27 18:25

哦哦,好的,謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-11-27 18:32

不客氣,祝你工作愉快

學堂用戶_ph513455 追問

2019-11-28 08:34

老師,那我轉內銷了,補的稅,我應該怎么做分錄呀?

陳詩晗老師 解答

2019-11-28 09:01

沖減你的營業(yè)收入處理,
借 主營業(yè)務收入
貸 應交稅費

學堂用戶_ph513455 追問

2019-11-28 09:30

我的是18年的收入呀,

陳詩晗老師 解答

2019-11-28 09:44

借 以前年度損益調整
貸 應交稅費
借 未分配利潤
貸 以前年度損益調整

學堂用戶_ph513455 追問

2019-11-28 10:14

我申報表是把轉內銷的收入更正到今年5月份了,這個收入不用在賬上體現(xiàn)出來嗎?我交的稅11996.99滯納金888.26那分錄就是借 以前年度損益調整 12885.25 貸 應交稅費11996.99  營業(yè)外支出-滯納金888.26
  再借 未分配利潤 12885.25 貸 以前年度損益調整 12885.25 是這樣?

陳詩晗老師 解答

2019-11-28 10:15

是的,分錄處理完全  正確。不用額外 體現(xiàn)了

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您好,出口退稅用的進項發(fā)票,填在,附表二的第26欄,出口的銷售,減免稅申報表填免稅欄次,出口免稅,
2019-02-14 11:58:58
你好,是的哦,這個是免稅的那里填寫
2019-05-08 17:31:15
你好,需要 需要填寫的。
2021-09-02 11:28:15
你好,需要填寫增值稅減免稅明細申報表
2019-06-03 11:01:25
出口貨物免征增值稅。
2019-02-27 10:55:56
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