
您好,耿老師。我剛接手一家新公司,前會計結轉成本時,暫估入庫好多庫存,計入其他應付款-暫估科目中,暫估這些庫存一直都沒有采購發(fā)票,現(xiàn)在年底該怎么處理???
答: 你好!是真實業(yè)務嗎?有合同嗎?
汽車銷售公司購入14臺新能源汽車實際共付款(含稅)2083200元然后每臺車都要高開30250元政府補貼 12臺車發(fā)票含稅共計2506700元現(xiàn)在要怎么計分錄 政府補貼計其他應付款嗎到時結轉成本 要剔除補貼的 結轉成本嗎
答: 這是直接補貼給購車者,不是補貼給你們吧,因為你們是按補貼后的金額入賬的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
采購設備掛往來,用應付還是其他應付款
答: 采購設備掛應付賬款科目


肖洋 追問
2019-11-27 16:35
QQ老師 解答
2019-11-27 16:36
肖洋 追問
2019-11-28 08:57
肖洋 追問
2019-11-28 08:58
QQ老師 解答
2019-11-28 09:05
肖洋 追問
2019-11-28 09:36
QQ老師 解答
2019-11-28 11:50
肖洋 追問
2019-11-28 12:01
肖洋 追問
2019-11-28 12:01
QQ老師 解答
2019-11-28 12:02
肖洋 追問
2019-11-28 12:12
QQ老師 解答
2019-11-28 14:05
肖洋 追問
2019-11-28 14:16
QQ老師 解答
2019-11-28 14:48