
老師,請(qǐng)問(wèn)下支付某某費(fèi)用,沒(méi)有取得發(fā)票的話,不是應(yīng)該正常做帳的嗎?年底拿發(fā)票就可以了,沒(méi)有就匯算清繳調(diào)增,為什么我練的有個(gè)實(shí)操,沒(méi)有取得發(fā)票,做的是其他應(yīng)收款???這種也是可以的是吧?是以前老會(huì)計(jì)這樣做嗎?
答: 同學(xué)你好,不是的,不是正常做賬,要記入其他應(yīng)收款,這代表沒(méi)有收到發(fā)票,否則,正常做賬,不知道發(fā)票是否取回,需要備查賬處理,而備查賬容易漏記,所以要記入其他應(yīng)收款。這樣是可以的。老會(huì)計(jì)都是這樣做的。
公司的費(fèi)用如果沒(méi)有取得發(fā)票該如何處理? 為什么記其他應(yīng)收款?若最后都不能取得發(fā)票,匯算清繳調(diào)增收入就行,還需要做賬務(wù)科目沖減嗎?
答: 你好 直接做費(fèi)用 沖其他應(yīng)收款 匯算調(diào)整處理就行了。確定都無(wú)法取得發(fā)票了直接做費(fèi)用
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票做的其他應(yīng)收款,匯算清繳前來(lái)的發(fā)票怎么做帳,匯算清繳后怎么做帳
答: 你好,不管是匯算清繳前,還是匯算清繳后,跨年的費(fèi)用 取得發(fā)票都是 借:以前年度損益調(diào)整,貸:其他應(yīng)收款

