
老師我這個分錄有問題嗎,7月材料現(xiàn)金付款20萬收到貨了,9月對方開票給我,借原材料,貸暫估,借預付賬款貸現(xiàn)金,借原材料負數(shù),貸暫估負數(shù),借原材料,貸預付賬款?這里暫估掛應付賬款還是什么
答: 你好,如果和之前的企業(yè)沒有通過預付賬款核算過,一般都是計入應付賬款
采購材料,企業(yè)不設置應付賬款,借原材料,貸預付賬款對嗎?付款的時候借預付賬款,貸現(xiàn)金對嗎
答: 你好,一般企業(yè)設置應付賬款,如果預付款項較少,可以不設置預付賬款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、買材料先付款,借預付 貸銀行 2、材料入庫借原材料 付賬款暫估 3、收到發(fā)票 紅沖借原材料- 貸應付賬款暫估入賬-,正確分錄借原材料應交稅費-待認證進項額 貸預付賬款 是么??
答: 你好,是的,暫估入庫,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬的過程是這樣處理的


K14610790207665 追問
2019-11-27 08:48
K14610790207665 追問
2019-11-27 08:48
立紅老師 解答
2019-11-27 08:50
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2019-11-27 08:51
立紅老師 解答
2019-11-27 08:52