
企業(yè)起所得稅季報(bào)填寫。應(yīng)納稅所得額。二季度利潤(rùn)-1萬(wàn),三季度利潤(rùn)3000,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額那一欄只能填累計(jì)的,是否填-7000,企業(yè)所得稅要交嗎?
答: 你好,累計(jì)利潤(rùn)是虧損的,不繳納企業(yè)所得稅。
老師 我這有個(gè)繳納企業(yè)所得稅的不明白 例如1、企業(yè)1季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額50萬(wàn) 2季度預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)累計(jì)應(yīng)納所得稅額150萬(wàn) A企業(yè)1季度:
答: 你好,請(qǐng)問(wèn)你不明白的地方具體是??
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,在做企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,是根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的本期應(yīng)納所得稅額繳還是說(shuō)可以先預(yù)繳一部分,如果要預(yù)繳的話,是在點(diǎn)了申報(bào)以后才繳款嗎
答: 你好 按你季度產(chǎn)生的利潤(rùn)來(lái)預(yù)繳的 。 你產(chǎn)生了所得稅就要申報(bào)繳款的 次年匯算多退少補(bǔ)


小郭同學(xué) 追問(wèn)
2019-11-26 19:35
糖果老師 解答
2019-11-26 19:38