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送心意

許老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2019-11-26 19:28

如果過賬的錢   在你們公司   是入賬費(fèi)用之類的話   那么  就需要他提供到XX局代開的發(fā)票了哈

An 追問

2019-11-26 19:29

那不做費(fèi)用呢,可以做成其他嗎?

許老師 解答

2019-11-26 19:31

做成其他的   也就是其他應(yīng)收款之類的    表明   他欠你們公司錢     現(xiàn)在掛著  是沒事    可到年度匯算清繳   或者公司注銷   問題就大了

An 追問

2019-11-26 19:32

那老師,要怎么處理才好呢?還有就是我們收到這款還是轉(zhuǎn)付給個(gè)人,

許老師 解答

2019-11-26 19:36

要不這樣    你們不是收到公司的錢嗎        借:銀行存款  貸:其他應(yīng)付款-XX公司       付給個(gè)人     借:其他應(yīng)收款-個(gè)人    貸:銀行存款    你們再做一筆    借:其他應(yīng)付款-XX公司    貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人     這樣就抵消了      不過呀   在摘要欄  寫清楚抵消之原因

An 追問

2019-11-26 19:38

那這樣,那個(gè)人收這款要他開發(fā)票來嗎?

許老師 解答

2019-11-26 19:40

這樣的話   就不要啦   表明  僅僅是代收代付而已啦    至于   對方公司賬目的混亂  這就與你們無關(guān)啦    撇清責(zé)任哦

An 追問

2019-11-26 19:42

好的,明白了,謝謝老師的耐心指導(dǎo),謝謝你

許老師 解答

2019-11-26 19:46

不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝!

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相關(guān)問題討論
如果過賬的錢 在你們公司 是入賬費(fèi)用之類的話 那么 就需要他提供到XX局代開的發(fā)票了哈
2019-11-26 19:28:23
你之前是否轉(zhuǎn)賬成功過?
2019-08-31 12:32:43
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——A 借:其他應(yīng)收款——B\C 貸:銀行存款 然后根據(jù)各方協(xié)議 借:其他應(yīng)付款——A 貸:其他應(yīng)收款——B\C
2018-08-13 11:03:45
你好 正常是是先過賬,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的;;因?yàn)閾p益類的科目只有先過賬,損益類科目才有余額。過賬就是登記賬簿的意思,手工做賬的時(shí)候,也是普通憑證先登記賬簿,才能算出損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)憑證。
2020-03-24 20:14:14
您好,可以截個(gè)圖看看嗎
2023-09-02 16:17:54
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