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于2019-11-26 11:17 發(fā)布 ??3425次瀏覽
董老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-11-26 11:19
您好,借 銀行存款 貸 其他應付款-甲方
- - 追問
2019-11-26 11:28
然后支付呢,從其他應付款走?每月支付
董老師 解答
2019-11-26 11:31
您好,這筆預儲金需要支付給甲方嗎還是說直接就充當勞務費付給農民工了,如果付給農民工借 應收賬款 貸 工程結算借 其他應付款 貸 應收賬款
2019-11-26 11:54
直接給農民工分期
2019-11-26 12:58
那整個分錄這么做,借 銀行存款 貸 預收賬款 借 預收賬款 貸工程結算 借 工程施工-合同成本 貸 銀行存款
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我們收到了甲方民工預儲金在我們賬戶上 怎么做賬
答: 您好,預儲金相當于你們應收賬款
我們是總包 收到了甲方民工預儲金在我們賬戶上 怎么做賬
答: 然后支付呢,從其他應付款走?每月支付
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到甲方打款0.74元(用于驗證我司賬號是否正確),如何做賬
答: 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
你好 我們收到甲方的借款 然后給甲方回過去一部分 這樣怎么做賬
討論
收到甲方支付的備料款,怎樣做賬?
老師你好 我想問一下我們收到甲方給的提前完工的節(jié)點獎勵怎么入賬呢
老師好,例如:甲方收到丙方繳納出庫費28800元(由于乙方?jīng)]有錢繳納,所以丙方代繳),甲方退出庫費28800元轉到乙方賬戶,再有乙方把出庫費退給丙方,分錄怎么記?
我們收到甲方的抵房,然后我們銷售了,這房款打入公司,我們該怎么做賬
董老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.99 解題: 6083 個
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2019-11-26 11:28
董老師 解答
2019-11-26 11:31
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2019-11-26 11:54
董老師 解答
2019-11-26 12:58