
老師,現(xiàn)在查有一筆租金收入33900元2016年4月份的時(shí)候做無票收入,已經(jīng)交了營業(yè)稅。2017年5月份開發(fā)票的時(shí)候又開一次發(fā)票33900元,交了增值稅,變成是重復(fù)多開發(fā)票,我該怎么辦?還能不能申請(qǐng)退稅?
答: 您好,您這個(gè)只需要開具33900的增值稅發(fā)票的負(fù)數(shù),在開具的當(dāng)月跟其他正數(shù)的銷項(xiàng)發(fā)票相抵扣后,繳稅
老師,現(xiàn)在查有一筆租金收入33900元2016年4月份的時(shí)候做無票收入,已經(jīng)交了營業(yè)稅。2017年5月份開發(fā)票的時(shí)候又開一次發(fā)票33900元,交了增值稅,變成是重復(fù)多開發(fā)票,我該怎么辦?還能不能申請(qǐng)退稅?2019-11-26 08:52您好,您這個(gè)只需要開具33900的增值稅發(fā)票的負(fù)數(shù),在開具的當(dāng)月跟其他正數(shù)的銷項(xiàng)發(fā)票相抵扣后,繳稅2019-11-26 09:11現(xiàn)在他租戶交的租金有遞增了,是要交39279元,這個(gè)月我就補(bǔ)開5379元的發(fā)票,這樣是否可行?2019-11-26 11:16您好,您也可以開具差額,也可以全部紅沖33900,再開具39279 都可以的2019-11-26 11:16如果充紅還要拿回原來的那張發(fā)票嗎?2019-11-26 11:18您好,如果紅沖,需要拿回哪張發(fā)票的。您也可以直接開具差額續(xù)今早的提問:補(bǔ)開差額發(fā)票,還要在備注欄填寫備注嗎?
答: 你好,你開具的是專票嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年因施工方發(fā)票多開申請(qǐng)退稅后未將發(fā)票交給收票方,收票方至今未入賬,現(xiàn)收票方如何處理賬務(wù)
答: 你好? ? 受票方按 實(shí)際發(fā)生的金額來做賬 ;? 借工程施工 -合同成本 -材料費(fèi)等貸應(yīng)付賬款 或者銀行存款??


天???????使 追問
2019-11-26 11:16
宸宸老師 解答
2019-11-26 11:16
天???????使 追問
2019-11-26 11:18
宸宸老師 解答
2019-11-26 11:20