
小規(guī)模納稅人,12月份的發(fā)票在1月沖紅了,沖紅的發(fā)票增值稅已申報(bào)的還要繳稅嗎?企業(yè)所得稅該怎樣申報(bào)呢?
答: 同學(xué)你好,紅沖發(fā)票的增值稅不需要繳納。企業(yè)所得稅正常的申報(bào)。年報(bào)匯算清繳的時(shí)候再把這筆紅沖的收入、成本減掉。
上月的增值稅還沒(méi)申報(bào)的,本月紅沖上月發(fā)票的話,增值稅是按紅沖后的發(fā)票金額繳稅還是按未紅沖前的金額繳稅呢?
答: 你好,按紅沖之前的金額計(jì)算納稅的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
以前開過(guò)16%的發(fā)票,并申報(bào)繳納了相應(yīng)的增值稅?,F(xiàn)在紅沖后,可以再開13%的發(fā)票嗎?國(guó)家有沒(méi)有明確的文規(guī)定怎么處理?
答: 您好 紅沖后還是應(yīng)該對(duì)應(yīng)的開具16%稅率的藍(lán)字發(fā)票






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