
我公司以前會(huì)計(jì)2018年在報(bào)表上做了實(shí)收資本50萬,但實(shí)際未收,跟銀行存款余額也對(duì)不上,現(xiàn)在要怎樣調(diào)整?
答: 那么你們需要調(diào)賬了 借:實(shí)收資本 貸:銀行存款 在摘要中寫明這個(gè)是差錯(cuò)更正
老師,公司賬面銀行存款余額和實(shí)際余額不符怎么調(diào)整呢?原因應(yīng)該是08年公司成立時(shí)實(shí)收資本20萬借記了銀行存款,但這20萬并沒有存進(jìn)去,現(xiàn)在我接手就對(duì)不上了,我應(yīng)該怎么調(diào)整一下呢?謝謝老師
答: 你好,那要么讓股東把錢存進(jìn)去,要么借其他應(yīng)收款 借銀行存款負(fù)數(shù)金額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行存款抄余額少抄了第一筆0.72元怎么調(diào)整平了?借銀行存款貸什么呢老師?
答: 你好,把這筆補(bǔ)上就可以的


付北@鴻盛會(huì)計(jì) 追問
2019-11-25 16:49
付北@鴻盛會(huì)計(jì) 追問
2019-11-25 16:50
徐阿富老師 解答
2019-11-25 16:50
付北@鴻盛會(huì)計(jì) 追問
2019-11-25 16:52
徐阿富老師 解答
2019-11-25 16:54
付北@鴻盛會(huì)計(jì) 追問
2019-11-26 15:32
徐阿富老師 解答
2019-11-26 15:37