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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-25 15:54

你好,那要么讓股東把錢存進(jìn)去,要么借其他應(yīng)收款   借銀行存款負(fù)數(shù)金額

付北@鴻盛會(huì)計(jì) 追問

2019-11-25 16:49

涉及以前年度損益調(diào)整嗎

付北@鴻盛會(huì)計(jì) 追問

2019-11-25 16:50

如果這筆錢一直沒收回來,那就一直在其他應(yīng)收款掛著嗎?

徐阿富老師 解答

2019-11-25 16:50

你好,不涉及以前年度損益調(diào)整,我看你也重新發(fā)起過提問,應(yīng)該很明確了吧?

付北@鴻盛會(huì)計(jì) 追問

2019-11-25 16:52

但是這個(gè)差錯(cuò)是以前年度發(fā)生的

徐阿富老師 解答

2019-11-25 16:54

你好,不是所有調(diào)整都用以前年度損益調(diào)整科目的,只有涉及收支科目才可能會(huì)用到。我看你也重新發(fā)起過提問,他怎么回復(fù)你的呢?

付北@鴻盛會(huì)計(jì) 追問

2019-11-26 15:32

老師,我借其他應(yīng)收款,借銀行存款負(fù)數(shù)后,如果法人一直沒存這個(gè)錢,那這個(gè)其他應(yīng)收款可以一直掛著嗎?以后怎么處理這個(gè)其他應(yīng)收?

徐阿富老師 解答

2019-11-26 15:37

你好,以后要么老板把錢還進(jìn)來,要么用其他費(fèi)用發(fā)票來抵,才能平帳

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那么你們需要調(diào)賬了 借:實(shí)收資本 貸:銀行存款 在摘要中寫明這個(gè)是差錯(cuò)更正
2020-03-05 08:04:17
你好,那要么讓股東把錢存進(jìn)去,要么借其他應(yīng)收款 借銀行存款負(fù)數(shù)金額
2019-11-25 15:54:35
你好,借銀行存款 借 管理費(fèi)用-其他 紅字;或者相反分錄
2020-03-07 17:28:07
你好,把這筆補(bǔ)上就可以的
2019-05-16 14:35:27
查清楚是什么原來才能確定怎么調(diào)
2017-06-26 10:26:32
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