老師,公司為小規(guī)模,是林業(yè)行業(yè),現(xiàn)在有技術(shù)服務(wù)項目 問
您好,收入計入主營業(yè)務(wù)收入里面,成本計入主營務(wù)成本就可以 答
個體戶核定的是定期定額,增值稅,經(jīng)營所得按開票金 問
同學(xué),你好 在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)申報 答
傳統(tǒng)廣告?zhèn)髅綐I(yè)收入、成本確認(rèn)時點、稅務(wù)政策及 問
收入確認(rèn):一次性服務(wù)(如單次廣告發(fā)布、活動結(jié)束)客戶確認(rèn)后確認(rèn);跨期服務(wù)(如長期廣告投放)按完工百分比分期確認(rèn)。 成本確認(rèn):直接成本(如媒介采購、制作費)與收入配比確認(rèn);間接成本(如人員工資、設(shè)備折舊)按受益期分?jǐn)偂?稅務(wù)政策:小規(guī)模月銷 30 萬內(nèi)免增值稅,2025-2027 年文化事業(yè)建設(shè)費減按 50% 征;廣宣費按銷售收入 15%(化妝品等行業(yè) 30%)稅前扣,超部分結(jié)轉(zhuǎn)。 稅種:增值稅(一般 6%/ 小規(guī)模 3%)、企業(yè)所得稅(25%/ 小微優(yōu)惠)、文化事業(yè)建設(shè)費(3%)、附加稅費(按增值稅算) 答
老師,你好,請問下關(guān)于往來款的記錄臺賬,怎么區(qū)分放 問
同學(xué),你好 其他應(yīng)收款會計科目屬于資產(chǎn)類會計科目, 是企業(yè)的一項債權(quán)。屬于應(yīng)收未收到的款項。 比如當(dāng)員工借支備用金時, 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 而其他應(yīng)付款屬于負(fù)債類會計科目,是 企業(yè)的一項債務(wù),屬于應(yīng)付未付的款項。 比如找其他單位借款, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 答
老師,我公司只有我一個出納,外賬找代賬公司做,平時, 問
把外賬的原始單據(jù)復(fù)印一份做賬 答

現(xiàn)在我看了下我們單位只有應(yīng)收賬款何應(yīng)付賬款科目,我想設(shè)預(yù)收和預(yù)付賬款科目怎么調(diào)整余額?要調(diào)整科目余額表的期末的余額嗎?應(yīng)收賬款調(diào)整期末的借方余額?貸方無余額,應(yīng)付賬款調(diào)整期末的貸方余額嗎?沒有期末借方余額?怎么將預(yù)收和預(yù)付賬款科目設(shè)進去?要看所有賬的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的期末余額嗎?
答: 付賬款和應(yīng)收賬款是企業(yè)的資產(chǎn)。 預(yù)收賬款和應(yīng)付賬款是企業(yè)的負(fù)債。 在填制資產(chǎn)負(fù)債表的時候: 應(yīng)收賬款項目=應(yīng)收賬款明細(xì)科目借方余額+預(yù)收賬款明細(xì)科目借方余額-相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備 預(yù)收款項項目=應(yīng)收賬款明細(xì)科目貸方余額+預(yù)收賬款明細(xì)科目貸方余額 應(yīng)付賬款項目=應(yīng)付賬款明細(xì)科目貸方余額+預(yù)付賬款明細(xì)科目貸方余額 預(yù)付款項項目=應(yīng)付賬款明細(xì)科目借方余額+預(yù)付賬款明細(xì)科目借方余額 預(yù)付賬款常用于資產(chǎn)的采購先預(yù)付一部分款項給對方: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 而預(yù)收賬款是常用于銷售貨物的時候,收取對方的一部分貨款: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)付賬款是指購買貨物沒有支付價款,應(yīng)收賬款是指銷售貨物,應(yīng)收取的價款。
請問老師,假設(shè)公司的項目都已經(jīng)全部結(jié)束,當(dāng)應(yīng)收借方、貸方有余額怎么調(diào)整。預(yù)付,應(yīng)付,預(yù)收等科目的借貸方都有余額的話 怎么進行調(diào)整。就可能會存在,他們打錢給我們,我們沒有給他們開票,或者我們打錢給他們,他們沒有給我們開票的情況
答: 你好 同一客戶的話 應(yīng)收和應(yīng)付可以對沖 預(yù)收和預(yù)付可以對沖 借 應(yīng)付 貸 應(yīng)收 借 預(yù)收 貸預(yù)付
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
會計預(yù)付賬款科目余額在借方,怎么調(diào)整到應(yīng)付賬款科目
答: 不用調(diào)整,在借方就代表應(yīng)付。
老師,可以通過直接對沖調(diào)賬的方式把應(yīng)收和預(yù)收,應(yīng)付和預(yù)付,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付科目里同單位的余額對沖調(diào)整嗎?
請問老師,應(yīng)收、預(yù)付,和應(yīng)付、預(yù)收的往來科目,在調(diào)整之后,都變得很干凈了,是否有查賬風(fēng)險
你好 同一單位在咱家既有應(yīng)收賬款余額和應(yīng)付賬戶余額,應(yīng)付賬戶余額比應(yīng)收余額大,最后調(diào)整,講科目余額調(diào)整在大的一方,怎么做分錄


小小層。 追問
2019-11-25 15:33
答疑蘇老師 解答
2019-11-25 15:41
小小層。 追問
2019-11-25 15:46
答疑蘇老師 解答
2019-11-25 15:49
小小層。 追問
2019-11-25 15:50
答疑蘇老師 解答
2019-11-25 15:53
小小層。 追問
2019-11-25 16:06
答疑蘇老師 解答
2019-11-25 16:08