你好老師,銷項稅減進(jìn)項稅額,是應(yīng)該繳納的,本月應(yīng)交稅費(fèi)科目月末應(yīng)該怎么寫,下月初繳納的分錄應(yīng)該怎么寫,謝謝
戴玉榮
于2019-11-25 10:52 發(fā)布 ??1135次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2019-11-25 10:53
你好,本月應(yīng)交稅費(fèi)科目月末應(yīng)該怎么寫——借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
下月初繳納的分錄應(yīng)該怎么寫,——借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
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項大于銷項這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
2022-06-20 23:09:48

您好
就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02

你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20

你好;? ?
如果是一般納稅人 銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
次月繳納:借?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05 13:48:18

你好,當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷項-進(jìn)項-留抵+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-11-04 10:14:52
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