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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-11-25 10:36

1、通知相關部門及時清理本年度發(fā)生的業(yè)務,查看是否有業(yè)務已經(jīng)發(fā)生,因各種原因沒有取得發(fā)票的,務必年底結賬前取得發(fā)票交由財務部門。
  2、通知相關部門查看是否有已經(jīng)取得發(fā)票但未到財務部門報銷的業(yè)務,如有,務必年底結賬前到財務部門報賬。
  3、通知相關部門清理工程發(fā)票和貨款發(fā)票,工程或貨款有未取得發(fā)票的安排相關人士務必在年底結賬前取得發(fā)票到財務部門辦理付款或掛賬手續(xù)
  4、總之,只要是本年度發(fā)生了的經(jīng)濟業(yè)務,都要想辦法取得發(fā)票交由財務部門辦理相關手續(xù)。
  進行賬務處理。賬務處理過程中,盡量做到?jīng)]有遺漏每一筆業(yè)務,包括查看核對是否有應計提但未提及的費用成本,應攤銷但未攤銷的費用成本,固定資產(chǎn)折舊是否計提有遺漏等。盡量保證經(jīng)濟業(yè)務的全面,完整。
  填報決算報表。決算報表一定要依據(jù)賬面數(shù)據(jù)填寫全面細致,每個科目總賬必須與明細賬相符。
  決算報表余年初預算報表做對比。每個明細項目來源于賬面但也要盡量確保與年初預算各項目保持一致性,以便與年初預算報表做對比。
會計人必備的年終結帳技巧
  1、現(xiàn)金和存貨不能出現(xiàn)負數(shù),現(xiàn)金沒有收入,何來支出?而存貨出現(xiàn)負數(shù)的原因之一是未暫估入賬;
  2、銀行單據(jù)至少在年終后要全部及時取回,未達賬項應編制銀行存款余額調節(jié)表調節(jié)相符;
  3、往來款項宜進行對賬,一些不再收取或支付的尾差應及時進行處理;
  4、檢查固定資產(chǎn)折舊計算的殘值率、折舊年限和折舊額是否正確和符合規(guī)定;
  5、采用權益法核算對子公司的投資時,應根據(jù)子公司本年度的凈利潤進行調整;
  6、檢查各應交稅費明細賬戶的賬面余額與實際數(shù)是否相符,如不符,應及時查明原因并進行處理;
  7、檢查資產(chǎn)負債表、利潤表及現(xiàn)金流量表是否勾稽相符;
  8、檢查是否存在應確認而未確認的收入,老企業(yè)應兼顧考慮來年企業(yè)所得稅率調整的影響;
  9、檢查毛利率是否明顯不合理,成本結轉是否正確;
  10、檢查主營業(yè)務稅金及附加與收入、流轉稅等是否勾稽相符;
  11、檢查外幣形態(tài)的現(xiàn)金、銀行存款、債券投資以及以外幣計價的往來款是否正確計算了匯兌損益;今年匯率變動較大,如外匯資產(chǎn)和負債很多,是否計算匯兌損益對利潤的影響也較大;
  12、檢查所得稅的計算是否正確,如存在應交,是否在本年度正確計;
  13、檢查總賬與現(xiàn)金、銀行存款日記賬、明細賬是否相符,檢查賬表是否相符。

樸老師 解答

2019-11-25 10:36

你的報表都要給老板看下哦

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你好,是否需要紙質資料,看當?shù)囟惥忠蟮?/div>
2017-02-07 16:41:49
你好,在明年5.31日之前完成匯算清繳就可以了 通常是需要單獨下載一個匯算清繳申報軟件來申報的(主要就是填寫匯算清繳的附表及其主表數(shù)據(jù))
2019-11-05 21:36:24
您好,年終決算是你們一年對預算和實際發(fā)生的財務狀況做個決斷,不需要在電子稅務局上填表,跟匯算清繳不一樣
2019-11-25 10:53:33
1、通知相關部門及時清理本年度發(fā)生的業(yè)務,查看是否有業(yè)務已經(jīng)發(fā)生,因各種原因沒有取得發(fā)票的,務必年底結賬前取得發(fā)票交由財務部門。   2、通知相關部門查看是否有已經(jīng)取得發(fā)票但未到財務部門報銷的業(yè)務,如有,務必年底結賬前到財務部門報賬。   3、通知相關部門清理工程發(fā)票和貨款發(fā)票,工程或貨款有未取得發(fā)票的安排相關人士務必在年底結賬前取得發(fā)票到財務部門辦理付款或掛賬手續(xù)   4、總之,只要是本年度發(fā)生了的經(jīng)濟業(yè)務,都要想辦法取得發(fā)票交由財務部門辦理相關手續(xù)。   進行賬務處理。賬務處理過程中,盡量做到?jīng)]有遺漏每一筆業(yè)務,包括查看核對是否有應計提但未提及的費用成本,應攤銷但未攤銷的費用成本,固定資產(chǎn)折舊是否計提有遺漏等。盡量保證經(jīng)濟業(yè)務的全面,完整。   填報決算報表。決算報表一定要依據(jù)賬面數(shù)據(jù)填寫全面細致,每個科目總賬必須與明細賬相符。   決算報表余年初預算報表做對比。每個明細項目來源于賬面但也要盡量確保與年初預算各項目保持一致性,以便與年初預算報表做對比。 會計人必備的年終結帳技巧   1、現(xiàn)金和存貨不能出現(xiàn)負數(shù),現(xiàn)金沒有收入,何來支出?而存貨出現(xiàn)負數(shù)的原因之一是未暫估入賬;   2、銀行單據(jù)至少在年終后要全部及時取回,未達賬項應編制銀行存款余額調節(jié)表調節(jié)相符;   3、往來款項宜進行對賬,一些不再收取或支付的尾差應及時進行處理;   4、檢查固定資產(chǎn)折舊計算的殘值率、折舊年限和折舊額是否正確和符合規(guī)定;   5、采用權益法核算對子公司的投資時,應根據(jù)子公司本年度的凈利潤進行調整;   6、檢查各應交稅費明細賬戶的賬面余額與實際數(shù)是否相符,如不符,應及時查明原因并進行處理;   7、檢查資產(chǎn)負債表、利潤表及現(xiàn)金流量表是否勾稽相符;   8、檢查是否存在應確認而未確認的收入,老企業(yè)應兼顧考慮來年企業(yè)所得稅率調整的影響;   9、檢查毛利率是否明顯不合理,成本結轉是否正確;   10、檢查主營業(yè)務稅金及附加與收入、流轉稅等是否勾稽相符;   11、檢查外幣形態(tài)的現(xiàn)金、銀行存款、債券投資以及以外幣計價的往來款是否正確計算了匯兌損益;今年匯率變動較大,如外匯資產(chǎn)和負債很多,是否計算匯兌損益對利潤的影響也較大;   12、檢查所得稅的計算是否正確,如存在應交,是否在本年度正確計;   13、檢查總賬與現(xiàn)金、銀行存款日記賬、明細賬是否相符,檢查賬表是否相符。
2019-11-25 10:36:02
可以,這個是可以不做稅審,
2021-01-13 13:46:02
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