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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-25 09:51

你好,稅控盤(pán)費(fèi)用抵減時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅—減免稅款  貸:管理費(fèi)用,應(yīng)該不會(huì)在簡(jiǎn)易計(jì)稅下面

學(xué)堂用戶_ph420514 追問(wèn)

2019-11-25 09:54

但是實(shí)際交稅的時(shí)候是按照簡(jiǎn)易計(jì)稅的金額減去480的金額交的稅,這樣簡(jiǎn)易計(jì)稅下就一直有一筆480,這個(gè)480我要怎么調(diào)?

立紅老師 解答

2019-11-25 10:02

你好,稅控盤(pán)費(fèi)用,是借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款  稅控盤(pán)費(fèi)用抵減時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅—減免稅款 貸:管理費(fèi)用
想問(wèn)下你的稅控盤(pán)費(fèi)用當(dāng)初是怎么做的,看看需要如何調(diào)

學(xué)堂用戶_ph420514 追問(wèn)

2019-11-25 10:10

稅控盤(pán)就是這么做的,現(xiàn)在的問(wèn)題是簡(jiǎn)易計(jì)稅科目下計(jì)提的金額和實(shí)際繳納的金額有480的差額?,F(xiàn)在一直是貸方有480的余額,這個(gè)余額要怎么調(diào)平?

立紅老師 解答

2019-11-25 10:15

你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅的480是在借方還是貸方

學(xué)堂用戶_ph420514 追問(wèn)

2019-11-25 10:48

貸方

立紅老師 解答

2019-11-25 10:49

你好,如果是在貸方應(yīng)表示還有欠稅沒(méi)有交,下期交上就可以了,交稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅  貸:銀行存款

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同學(xué)你好, 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2021-01-01 10:41:03
你好, 開(kāi)票稅控盤(pán)抵扣分錄, 收到稅盤(pán)發(fā)票并付款的時(shí)候, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi), 貸:銀行存款, 抵扣增值稅的時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字。
2022-01-22 14:37:10
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過(guò)10萬(wàn)元或季度不超過(guò)30萬(wàn),不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過(guò)3萬(wàn)或季度不超過(guò)9萬(wàn)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤(rùn) 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無(wú)余額。
2019-04-10 09:05:16
你好,小規(guī)模納稅人只需要設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅二級(jí)科目的
2016-07-13 13:33:57
就是不用做這個(gè),減免稅款需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 完整的分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
2017-12-14 11:20:07
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