老師,之前注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,一直沒(méi)有到位?,F(xiàn)在股 問(wèn)
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行,在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒(méi)有完善的財(cái)務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問(wèn)
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問(wèn)
申報(bào)收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開(kāi)票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施: 全額申報(bào),不隱瞞未開(kāi)票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開(kāi)發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時(shí)按 “借:銀行存款 100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長(zhǎng)期大量無(wú)票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)給做倉(cāng)儲(chǔ) 問(wèn)
您好,只要有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍是可以的,沒(méi)事 答
您好老師,過(guò)節(jié)我購(gòu)買的禮品贈(zèng)送客戶,禮品的發(fā)票是 問(wèn)
1、采購(gòu)月餅 借:庫(kù)存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈(zèng)送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購(gòu)商品的含稅價(jià)款。 贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答

為項(xiàng)目經(jīng)理租賃的車輛屬于管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?只交了一部分錢,科目怎么寫? 借 管理費(fèi)用 汽車租賃貸 銀行存款貸 其他應(yīng)付款 **
答: 你好,不是他個(gè)人使用的吧,這個(gè)是用在哪里的。
學(xué)校食堂非獨(dú)立核算,沒(méi)有獨(dú)立銀行賬戶。1.我在每個(gè)月做賬時(shí),食堂員工工資需要計(jì)提嗎?發(fā)放的時(shí)候是學(xué)校的一般戶付款。工資這一塊,我在當(dāng)月做計(jì)提。借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付工資。下個(gè)月學(xué)校發(fā)放時(shí),我這邊做賬,借:應(yīng)付工資,貸:其他應(yīng)付款—學(xué)校?2.學(xué)生食堂購(gòu)買肉類,青菜等。簡(jiǎn)化做賬,不計(jì)入原材料,當(dāng)月直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款—XX公司。下個(gè)月付款時(shí),借:應(yīng)付賬款—XX公司,貸:其他應(yīng)付款—學(xué)校?
答: 你好,賬務(wù)處理是可以的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 我們交社保時(shí)做賬是 借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)支出 銷售費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)支出 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-社會(huì)保險(xiǎn)支出 代扣個(gè)人社會(huì)保險(xiǎn) 貸:應(yīng)付賬款個(gè)別員工因身份證有誤 社保局被退回借:銀行存款 6500 貸:其他應(yīng)付款6500 現(xiàn)在補(bǔ)繳了 我該怎么做賬呢??
答: 你好!借:其他應(yīng)付款 6500 借銀行存款就可以的


不能改變 追問(wèn)
2019-11-24 15:54
王雁鳴老師 解答
2019-11-24 16:01