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送心意

老江老師

職稱,中級會計(jì)師

2019-11-23 08:53

你好
借記 管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)     價(jià)+稅
  貸記  銀行存款

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你好 借記 管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 價(jià)+稅 貸記 銀行存款
2019-11-23 08:53:26
借:管理費(fèi)用等 -福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金
2019-01-12 13:26:05
借;庫存商品等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款 借;生產(chǎn)成本,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;庫存商品等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2016-06-28 12:06:35
你就和正常的會計(jì)分錄一樣做,就是在做申報(bào)表的時(shí)候,跟財(cái)務(wù)賬核對主表留抵稅額時(shí),把這筆稅額不要算,到10月認(rèn)證完就一致了
2014-10-09 11:36:08
買了一臺電視用于職工福利 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款
2019-07-31 09:48:53
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