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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-11-21 14:01

你好,可以分開分別填寫,不用合并

葉麗娟 追問

2019-11-21 14:02

應(yīng)付寫5萬,預(yù)付寫1萬?

徐阿富老師 解答

2019-11-21 14:05

你好,是的,按照原科目余額做初始化

葉麗娟 追問

2019-11-21 14:05

還是應(yīng)付6萬,預(yù)付1萬?

徐阿富老師 解答

2019-11-21 14:06

你好,原來6+1的現(xiàn)在也是6+1,不要隨便改動期初數(shù)據(jù)和科目

葉麗娟 追問

2019-11-21 14:09

我主要不明白,應(yīng)付的期初余額要填寫要付的總的金額還是減去預(yù)付掉的錢

徐阿富老師 解答

2019-11-21 14:15

你好,我說得應(yīng)該很明白了,原來什么科目就記什么科目。多少金額就填多少金額,感覺不妥當?shù)囊惨跏蓟笳{(diào)整

葉麗娟 追問

2019-11-21 14:17

就不能直白一點回我,應(yīng)付期初余額寫5還是6嗎?前面說的6+1我也不懂什么意思

徐阿富老師 解答

2019-11-21 14:35

哦哦,不好意思,我以為你能看明白,就是初始數(shù)據(jù)總應(yīng)付是6萬,應(yīng)付余款5萬,預(yù)付了1萬,那么初始數(shù)據(jù)填寫的時候,應(yīng)收賬款期初余額是6萬,預(yù)付1萬元。不好意思,以為你能看懂。

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你好,應(yīng)收賬款就是給客戶供了貨,開了票,對方?jīng)]付款。應(yīng)付賬款是買別人東西,別人把東西交給你,你還沒有付錢。
2020-07-12 10:52:20
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款也是往來科目呀
2023-03-01 09:16:27
同學你好 是不是應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、資產(chǎn)類科目? ——是的; 是不是應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款屬于負債類?——是的; 資產(chǎn)類余額在借方還是資產(chǎn),余額在貸方是負債 負債類余額在貸方是負債 ,余額在借方是資產(chǎn)
2022-01-04 15:38:58
你好,可以分開分別填寫,不用合并
2019-11-21 14:01:38
企稅是講究證據(jù)的,收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款在不需要支付或者無法收回,都要有證據(jù)支持的。這個就要取得有利證據(jù)才行。
2019-06-14 10:00:18
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