公司往稅局打工會經(jīng)費的錢,然后稅局扣除20%的費用后返還給公司的工會,這付錢給稅局和返還錢給工會這兩個過程應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?每月計提工會經(jīng)費費用的時候又應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
媚媚
于2019-11-21 09:18 發(fā)布 ??2571次瀏覽
- 送心意
許老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
2019-11-21 09:23
計提工會經(jīng)費 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬 錢打到稅務(wù)局 借:應(yīng)付職工薪酬 20%的部分 其他應(yīng)收款 80%的部分 貸:銀行存款 返還工會 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
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2019-11-21 09:23:16

同學(xué)你好
對的
二。
1.
計提時,相關(guān)會計分錄如下: 借:管理費用——工會經(jīng)費 貸:其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費
2.
交納時,相關(guān)會計分錄如下: 借:其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款
三
收到返還工會經(jīng)費時,借記“銀行存款”科目,貸記“其他應(yīng)付款—工會經(jīng)費”科目。工會組織支付活動經(jīng)費時,借記“其他應(yīng)付款—工會經(jīng)費”科目,貸記“銀行存款”(或現(xiàn)金)科目。
2022-07-04 13:15:12

你好,可以不用計提,我一般做入管理費用了
2019-02-17 20:51:25

計提時,
借管理費用--工會經(jīng)費
貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費,
繳納時,
借應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費
貸銀行存款
2021-10-14 15:56:57

你好!是這樣,你上交40%,剩下的60%公司可以用,如果沒有用掉,在匯算清繳調(diào)增
2022-04-14 14:45:14
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