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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2019-11-21 09:23

計提工會經(jīng)費   借:管理費用-工會經(jīng)費  貸:應(yīng)付職工薪酬     錢打到稅務(wù)局   借:應(yīng)付職工薪酬    20%的部分    其他應(yīng)收款    80%的部分   貸:銀行存款         返還工會   借:銀行存款   貸:其他應(yīng)收款

媚媚 追問

2019-11-21 09:36

老師您好,那個返還的錢不會經(jīng)過公司的賬戶的了,是直接返還給工會的,和公司無關(guān)了。不是掛其他應(yīng)收吧!

媚媚 追問

2019-11-21 09:37

而且打錢是打100%的錢到稅局的

許老師 解答

2019-11-21 09:45

這樣呀    借:應(yīng)付職工薪酬   100%    貸:銀行存款     100%       返還的錢  既然不在公司那里  也無需再處理了

媚媚 追問

2019-11-21 09:55

老師,那這個錢是打稅局的,不涉及到稅的賬務(wù)處理嗎?

許老師 解答

2019-11-21 13:04

這個沒多少  也沒什么票的   不需要的

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計提工會經(jīng)費 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬 錢打到稅務(wù)局 借:應(yīng)付職工薪酬 20%的部分 其他應(yīng)收款 80%的部分 貸:銀行存款 返還工會 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2019-11-21 09:23:16
同學(xué)你好 對的 二。 1. 計提時,相關(guān)會計分錄如下: 借:管理費用——工會經(jīng)費 貸:其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費 2. 交納時,相關(guān)會計分錄如下: 借:其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款 三 收到返還工會經(jīng)費時,借記“銀行存款”科目,貸記“其他應(yīng)付款—工會經(jīng)費”科目。工會組織支付活動經(jīng)費時,借記“其他應(yīng)付款—工會經(jīng)費”科目,貸記“銀行存款”(或現(xiàn)金)科目。
2022-07-04 13:15:12
你好,可以不用計提,我一般做入管理費用了
2019-02-17 20:51:25
計提時, 借管理費用--工會經(jīng)費 貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費, 繳納時, 借應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸銀行存款
2021-10-14 15:56:57
你好!是這樣,你上交40%,剩下的60%公司可以用,如果沒有用掉,在匯算清繳調(diào)增
2022-04-14 14:45:14
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