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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2019-11-21 09:06

要結(jié)轉(zhuǎn)的   借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額      貸:應交稅費-未交增值稅     這是銷項稅的結(jié)轉(zhuǎn)    借:應交稅費-未交增值稅     貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額  這是進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)        期末的時候  銷項稅和進項稅都是0的    全部體現(xiàn)在未交增值稅上

平平淡淡 追問

2019-11-21 09:12

多謝老師回復,另動車/火車/飛機票與加計抵減的進項分錄如何操作?

許老師 解答

2019-11-21 09:18

加計抵扣分錄    借:應交稅費-應交增值稅-加計抵扣     貸:其他收益

平平淡淡 追問

2019-11-21 09:20

多謝老師回復。幸苦了。

許老師 解答

2019-11-21 09:23

不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝!

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要結(jié)轉(zhuǎn)的 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-未交增值稅 這是銷項稅的結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這是進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn) 期末的時候 銷項稅和進項稅都是0的 全部體現(xiàn)在未交增值稅上
2019-11-21 09:06:30
什么原因?qū)е碌姆悼睿?/div>
2017-08-23 11:25:03
同學你好,一般情況下,劃走時,借,其他應收款,貸,銀行存款,退回時,借,銀行存款,貸,其他應收款。
2021-04-30 19:54:21
借其他應收款貸銀行存款 借銀行存款貸其他應收款,直接用往來科目做就行
2020-08-06 17:07:16
您好! 借:銀行存款 貸:專項儲備
2020-06-06 08:36:09
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