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送心意

龍楓老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,國際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2019-11-20 16:51

題目中的稅率未改動(dòng),是題目錯(cuò)啦啊

小鹿 追問

2019-11-20 16:54

恩恩,好的,謝謝老師

龍楓老師 解答

2019-11-20 17:03

感謝您的提問,如果滿意請給五星謝謝

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題目中的稅率未改動(dòng),是題目錯(cuò)啦啊
2019-11-20 16:51:01
你好,同學(xué)。 不能有銷項(xiàng)稅額,什么情況 下的呢
2020-03-21 16:32:48
你好,未開票收入可以通過現(xiàn)金收取
2016-10-18 17:31:13
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng),借:銀行存款 貸應(yīng)收賬款,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2017-02-24 02:50:13
給對方開具不征稅預(yù)收款發(fā)票時(shí),不需要確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅。 確認(rèn)收入或利得的時(shí)點(diǎn)早于按照增值稅制度確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)的,應(yīng)將相關(guān)銷項(xiàng)稅額計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)一待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”科目,待實(shí)際發(fā)生納稅義務(wù)時(shí)再轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)“
2022-05-06 14:54:47
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