老師,我申報(bào)了個(gè)稅工資薪金所得,并且繳納了稅款,現(xiàn) 問(wèn)
那個(gè)只有去大廳申報(bào)了,交了稅款不能直接網(wǎng)上更正 答
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)電子發(fā)票(鐵路電子客票),可以抵扣嗎? 問(wèn)
那個(gè)可以勾選抵扣的 答
老師請(qǐng)教一下,公司租車(chē)要交印花稅嗎? 問(wèn)
公司租車(chē)要交印花稅。 答
老師,目前我們公司有個(gè)這樣情況:上個(gè)月行政支取備 問(wèn)
你們現(xiàn)在要公司負(fù)擔(dān)這筆錢(qián)嗎?按你的說(shuō)法應(yīng)該只是墊付,不應(yīng)該由公司付啊。 答
老師,公司購(gòu)進(jìn)對(duì)方苗木稅率是多少,公司轉(zhuǎn)售苗木是 問(wèn)
公司購(gòu)進(jìn)對(duì)方苗木稅率是免稅,銷(xiāo)售樹(shù)苗是9% 答

老師,賬上有留抵稅款是原來(lái)的會(huì)計(jì)記錯(cuò)了,怎么能快速找出來(lái)錯(cuò)在哪里?記賬軟件是速達(dá)3000。年初就顯示有留抵79000多,7月末85000,我查增值稅申報(bào)表里沒(méi)有留抵稅款。
答: 同學(xué),這個(gè)只能把每期的申報(bào)表拿出來(lái)跟賬上對(duì),找出錯(cuò)誤申報(bào)的月份再更正申報(bào)。
有軟件增值稅即征即退項(xiàng)目的,我是不是應(yīng)該先申報(bào) 軟件產(chǎn)品增值稅即征即退退稅申報(bào)表 然后再申報(bào)增值稅一般納稅人申報(bào)的系統(tǒng)
答: 你好,同學(xué)。 是的,先申報(bào)即征即退部分,然后再按一般納稅 人主表申報(bào)處理的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表中留抵稅和財(cái)務(wù)軟件里的留抵稅數(shù)值不一致什么原因?qū)е碌模?/p>
答: 你好,應(yīng)該是有一方是錯(cuò)誤的


【天?888?天】 追問(wèn)
2019-11-19 15:23
【天?888?天】 追問(wèn)
2019-11-19 15:24
洛洛老師 解答
2019-11-19 15:26