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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-11-19 11:08

待抵扣這個是輔導(dǎo)期納稅人才使用,或者是進口增值稅繳款書,沒有稽核比對通過使用科目,

maize老師 解答

2019-11-19 11:08

應(yīng)交增值稅-已交稅金科目 這個是當(dāng)月交當(dāng)月增值稅才使用,一般沒有多少企業(yè)是這樣,都是次月申報

maize老師 解答

2019-11-19 11:08

余額借方表示是有沒有抵扣完增值稅,和已經(jīng)交增值稅

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相關(guān)問題討論
待抵扣的進項稅是已經(jīng)認(rèn)證的還是未認(rèn)證的
2019-05-08 16:01:22
不動產(chǎn)分期抵扣的吧
2019-02-14 10:38:19
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
應(yīng)該是 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅
2018-09-06 13:48:34
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