我們是銷售方,一月份給對方開具了發(fā)票。普通發(fā)票,么有做抵扣,現(xiàn)在我公司需要開具紅字發(fā)票, 需要如何辦理,
順心的緣分
于2019-11-18 16:57 發(fā)布 ??538次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
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普通 發(fā)票直接開負數(shù) 發(fā)票
2019-11-18 16:58:52

1.不需要,要收回來
2.對方要認證了,開紅字信息表你才可以開負數(shù),不收回
銷售方開負數(shù)發(fā)票,沖減收入借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)
2019-11-08 18:17:35

1、您公司不需要申請開具紅字發(fā)票信息表
2、發(fā)票是金額錯了,還是哪里錯了?您公司需要做賬的。
2018-10-29 10:12:18

你好,需要 銷售方開具紅字普通發(fā)票給我們的 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;庫存商品等科目
2018-08-15 16:16:28

紅字發(fā)票(負數(shù)發(fā)票)開具方法:
方法一:1、先進入增值稅開票系統(tǒng),在菜單欄找到紅字發(fā)票申請,點第一個申請銷售方的,
然后下一步,填寫要紅沖的發(fā)票資料,打印出《申請單》(一式兩聯(lián))加蓋財務(wù)專用章。
2、導(dǎo)出電子信息,國稅網(wǎng)站—網(wǎng)上申請—發(fā)票管理類—紅字發(fā)票申請單,上報。
方法二:1、進入增值稅開票系統(tǒng),在菜單欄找到紅字發(fā)票申請,點第一個申請銷售方的,
然后下一步,填寫要紅沖的發(fā)票資料,打印出《申請單》(一式兩聯(lián))加蓋財務(wù)專用章。
2、拿《申請單》(一式兩聯(lián))到辦稅大廳辦理審批,取回開票通知知單。
1、銷貨方讓購貨方提供購貨方所在地(區(qū))稅務(wù)局的“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”
通知單上標明所開紅字發(fā)票的詳細信息及開具紅字發(fā)票的的理由。
2、銷貨方憑購貨方提供的“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”開具紅字發(fā)票。
3、開具方法:打開“防偽開票軟件”——點擊“發(fā)票管理”——點擊“專用發(fā)票填開”
——點擊“打開的發(fā)票上的負數(shù)”——輸入所要開具紅字發(fā)票的代碼和發(fā)票號碼——點擊
“下一步”——跳出所開具的發(fā)票的信息——打印此張“負數(shù)發(fā)票”即可。
2016-01-28 14:17:38
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