
請問收到股東給來的開辦費(不用歸還)應如何做會計分錄?我可以這樣做分錄嗎?收到時: 借:銀行存款 貨:其他應付款-開辦費 支出時: 借:其他應付款-開辦費 貨:銀行存款
答: 這個做借銀行 貸實收資本,或者是借其他應付款股東,
老師,單位采購辦公耗材財務會計分錄:借:其他應付款500 貸:銀行存款500;預算會計要做分錄么?
答: 預算會計上報銷時借:經費支出-基本支出-商品和其他支出500 貸:庫存現(xiàn)金500
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,法人墊付了40460元,存入銀行對公戶,借:銀行存款,貸:其他應付款款。其中40000還另外一個暫借公司的借款。460是訴訟費,訴訟費也是要是墊付。460怎么做會計分錄呢
答: 借:管理費用-訴訟費 貸:其他應付款
老師想請教一下,我們總公司一筆錢通過我們分公司的賬戶走一下,馬上再轉回總公司的賬上,我做憑證的時候摘要應該寫什么合適,會計分錄是不是應該借銀行存款貸 其他應付款內部往來帳
公司負責1281(其他應付款)元,現(xiàn)用一名林宏股東存錢到銀行還錢,清算債務,會計分錄這樣嗎?借 銀行存款1281 代:實收資本 1281 ,借:其他應付款1281 貸 銀行存款 1281
老師,我這邊有筆業(yè)務我做的會計分錄是,借:其他應付款貸銀行存款怎么在流量表顯示到支付其他與經營活動相關的現(xiàn)金里面了?
法人轉款到公司基本戶 會計分錄是借:銀行存款 貸:其他應付款—法人名字 是這樣嗎 這是屬于向法人借款?需要當月沖銷其他應付款嗎 不沖銷有影響嗎
上月會計分錄:借:其他應付款350 貸:銀行存款 350 本月核對銀行余額時發(fā)現(xiàn)多付一元,實際銀行付款349元。本月怎么做調整會計分錄?

