
增值稅留抵退稅申請(qǐng)表里額‘’2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額情況,填寫相關(guān)憑證注明的增值稅稅額”,是這個(gè)期間認(rèn)證的稅額嗎?還是已經(jīng)抵扣的銷項(xiàng)稅額呢
答: 你好,就是已經(jīng)抵扣的哦
2019年4月至申請(qǐng)退稅前稅款所屬期內(nèi)全部已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是申報(bào)表期末留抵稅額嗎?
答: 你好,是的,就是留抵稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好老師,請(qǐng)問填報(bào)留底退稅表時(shí):“2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期全部已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:填寫納稅人對(duì)應(yīng)屬期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?!睉?yīng)該填啥,例如我2020年7至12月這段時(shí)間符合條件,12月份抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,7至12月的抵扣額是100萬,我應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)?
答: 同學(xué):您好! 填寫累計(jì)數(shù)100萬

