您好,我想問一下,我們家公司購貨沙子,然后是累積付款,所以給對方公司一直掛在應付賬款科目,昨天需要付款7萬,但是他開了13萬的發(fā)票,多開了6萬發(fā)票他要用在以后的付款金額沖減,并且這張發(fā)票本月已認證了,這個月也不可能再給他付款了,這種情況需要怎樣下賬,
緊張的吐司
于2019-11-18 10:25 發(fā)布 ??672次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
相關(guān)問題討論

借 按發(fā)票金額入賬 借 相關(guān)成本費用 應交稅費 貸銀行存款 應付賬款
2019-11-18 10:31:29

你好同學,你系統(tǒng)能勾選嗎?其他學員反映應該是只能勾選3月1號之前的發(fā)票
2022-03-01 14:07:40

同學好,計入應交稅費-待抵扣進項稅
2019-01-10 10:55:17

您好,這個應付賬款是您公司根據(jù)企業(yè)實際情況以及和對方公司溝通商量的。這個沒有強制規(guī)定。
2020-06-28 10:56:37

因為如果使用受控于[應付系統(tǒng)],就不能在總賬中使用應付賬款這個科目,要在應付賬款模解決方法:
1、如果軟件有應收應付模塊那這張憑證需要去應收下面完成。
2、如果沒有應收應付那要去的基礎(chǔ)檔案里面看的會計科目,應收賬款這個科目選擇了客戶往來后軟件會自動進行應收受控處理,要在科目修改右下角把應收受控取消。
3、進入總賬——選項——這里面有個可以使用受控科目,把這里打上勾,就可以在總賬出憑證了,但如果有應收系統(tǒng)那還是不要用這個方法,那樣的話會使在應收和總賬對賬時對不起來。中處理相關(guān)業(yè)務。
2022-11-13 14:37:26
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