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送心意

辜老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-11-18 09:51

要的,按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提工資,發(fā)放工資的時(shí)候,罰款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

魔鬼中的天使 追問

2019-11-18 09:53

老師 我現(xiàn)在借方是實(shí)發(fā)工資的數(shù),貸方加了這些罰款就多了這個(gè)罰款的數(shù)了,不平,老師是哪里的問題呀

辜老師 解答

2019-11-18 09:59

看一下你的賬務(wù)處理

魔鬼中的天使 追問

2019-11-18 10:17

辜老師 解答

2019-11-18 10:21

你工資怎么會(huì)有銷項(xiàng)稅,你是計(jì)提發(fā)放一筆憑證的嗎

魔鬼中的天使 追問

2019-11-18 10:32

老師 銷項(xiàng)稅是計(jì)提營業(yè)外收入的的稅金
老師下邊還有一比計(jì)提的分錄

辜老師 解答

2019-11-18 10:34

你能單獨(dú)告訴我,你計(jì)提工資和發(fā)放工資的處理嗎

魔鬼中的天使 追問

2019-11-18 10:37

老師 計(jì)提是借管理費(fèi)用銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬   工資

辜老師 解答

2019-11-18 10:39

要具體賬務(wù)處理的數(shù)據(jù),要不然我不知道你哪里錯(cuò)了

魔鬼中的天使 追問

2019-11-18 12:25

老師,我們每月都是先把上月計(jì)提的數(shù)沖回完了這月按實(shí)際的工資數(shù)做計(jì)提的,老師剛那個(gè)扣款我加在了應(yīng)付工資借方數(shù)里了,貸方做了這個(gè)罰款就平了

辜老師 解答

2019-11-18 13:23

1.按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
發(fā)放工資時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資  應(yīng)發(fā)工資數(shù)
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金    實(shí)際付款金額
營業(yè)外收入 
這樣就是平的

魔鬼中的天使 追問

2019-11-18 15:09

好的,老師 我明白了。老師,您實(shí)在太好了這么熱心的幫我解答問題太感謝老師了。

辜老師 解答

2019-11-18 15:11

好的,客氣,幫到你就好

魔鬼中的天使 追問

2019-11-18 15:57

嗯嗯  謝謝老師

辜老師 解答

2019-11-18 16:40

好的,謝謝,請關(guān)閉問題,給予評價(jià),謝謝

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要的,按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提工資,發(fā)放工資的時(shí)候,罰款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2019-11-18 09:51:23
你好 資產(chǎn)是存貨還是什么固定資產(chǎn)嗎?
2020-01-05 14:26:43
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款或者營業(yè)外收入之類(視此前或者此后需要做什么分錄而定)
2018-05-10 10:40:41
您好,可以記入營業(yè)外收入科目。
2017-02-08 17:17:49
同學(xué),您好,借應(yīng)付職工薪酬-工資1000-90 營業(yè)外支出-罰款90 貸銀行存款1000
2020-08-04 10:44:54
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