
老師,委托加工物資的消費稅,收回直接對外銷售,對方代扣代繳的消費稅計入成本還是應(yīng)交增值稅-消費稅呢?
答: 應(yīng)交增值稅-消費稅 感謝您的提問,如果滿意請給五星謝謝
老師!應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅和應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅是一個意思嗎
答: 你好 沒有應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅這個科目? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個老師舉例子, A委托B加工化妝品,支付加工費10000元,B代收代繳消費稅1579,代收代繳增值稅1600,那么A的分錄是借:委托加工物資1000應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅1579 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)1600貸:銀行存款10000+1579+1600?不明白B怎么代收代繳A增值稅???A是什么情況下需要被代收代繳增值稅?
答: 你好!我們付加工的時候,支付進項稅額的


追夢 追問
2019-11-17 12:43
追夢 追問
2019-11-17 12:47
龍楓老師 解答
2019-11-17 12:53