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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-11-17 11:42

你好 不用 直接 借其他應付款  貸 營業(yè)外收入就可以了

文子 追問

2019-11-17 14:00

老師,可是你回答之前我已經(jīng)把先前的收到財政撥款的銀行存款和其他應付款做了負數(shù)了,也已經(jīng)結了賬了,金蝶迷你版沒法反結賬,我下個月該怎么重新做分錄呀?

答疑蘇老師 解答

2019-11-17 14:01

你好 那你直接 再做一筆 借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入就可以了

文子 追問

2019-11-17 14:06

主要是我把銀行存款和其他應付款做了負數(shù)后,又做了正數(shù)的借其他應付款,貸營業(yè)外收入。該怎么重新做分錄?

答疑蘇老師 解答

2019-11-17 14:07

你好 那你再做一筆 借 銀行存款  貸 其他應付款

文子 追問

2019-11-17 14:12

好的謝謝老師,還有個問題我想請問下,9月多開的正數(shù)發(fā)票,9月份沒入賬,11月紅沖了這張票,這個月該怎么做分錄?

答疑蘇老師 解答

2019-11-17 14:13

你好 正數(shù)發(fā)票補做賬 紅沖了再做負數(shù)分錄就可以了

文子 追問

2019-11-17 14:15

老師,還有8月開的發(fā)票,8月也沒入賬,發(fā)票款項是10月到公司賬,我直接在10月做的借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,這樣行不行?

答疑蘇老師 解答

2019-11-17 14:17

你好 是的 是可以的。

文子 追問

2019-11-17 14:18

8月份發(fā)票不入賬做應收賬款,也沒有關系?

答疑蘇老師 解答

2019-11-17 14:20

你好 是的 正常應該是8月做未開票收入 ,不過實際工作中有很多這種操作  ,查到是有風險的。

文子 追問

2019-11-17 14:21

老師,再想請問下,調(diào)整分錄是不是只要把原先做錯的分錄做負數(shù),再做正確的分錄就行了?

答疑蘇老師 解答

2019-11-17 14:23

你好 是的 是這樣的。

文子 追問

2019-11-17 14:25

老師,金蝶KIS迷你版,是不是沒法反結賬?制單和審核過賬不能是同一人?

答疑蘇老師 解答

2019-11-17 14:32

你好 金蝶迷你版老師沒用過 同學可以重新提問哦!有明白的老師。

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你好 不用 直接 借其他應付款 貸 營業(yè)外收入就可以了
2019-11-17 11:42:19
收到專項資金時做的什么分錄
2018-07-10 10:02:28
你好,可以這樣處理的
2018-01-29 09:23:45
代收代付,不能計入收入或成本
2018-01-11 11:43:58
可以。
2017-05-16 17:46:52
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