
產(chǎn)品已發(fā)出銷售還未開具發(fā)票,當月已做估價確認了收入,過了二月后對方公司提出產(chǎn)品有質(zhì)量問題要求從應收賬款中扣除部分金額作為賠償,請問老師這應該怎樣做賬務處理做會計分錄?
答: 你好 你們沖減應收賬款和收入就可以了
勞務派遣一般納稅人我收到款項會計分錄是:借:銀行存款貸:應收賬款開具發(fā)票時會計分錄:借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入(差額發(fā)票票面稅率/0.05)貸:應交稅金- 銷項稅額(差額發(fā)票票面稅金)貸:其他應付款支付代發(fā)工資時會計分錄:借:其他應付款貸:銀行存款這樣的賬務處理沒問題吧
答: 你好,工資的不對,你怎么沒計入成本
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
工程款為預收,開具工程類普通發(fā)票,會計分錄為:借 應收賬款 貸:合同負債, 在收到工程款時 借:銀行存款,貸:應收賬款,那么合同負債這個分錄要怎么處理呢
答: 同學,你好 借:合同負債 貸:主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入/應交稅費等
房地產(chǎn)企業(yè),交房開發(fā)票完畢,需要進行哪些賬務處理,具體會計分錄怎么做,之前收的房款在預收賬款里
收回2020年已作壞賬轉(zhuǎn)銷的應收乙客戶,貸款10萬元存入銀行,根據(jù)這個,社會已確認并轉(zhuǎn)銷的,應收賬款的會計處理正確的會計分錄怎么寫
我公司去年11月做了應收賬款保理業(yè)務,是無追索權(quán)的,怎么進行賬務處理?現(xiàn)在6月的時候這個保理業(yè)務到期了 我公司向銀行還款 又該怎么進行會計處理呢?
老師,去年收到預收賬款,開具發(fā)票,做錯了分錄。借:銀行存款貸:預收賬款。今年發(fā)現(xiàn)了,應該怎么處理呀?


郭建周 追問
2019-11-16 16:54
答疑蘇老師 解答
2019-11-16 16:56