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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-11-16 16:50

你好 你們沖減應收賬款和收入就可以了

郭建周 追問

2019-11-16 16:54

怎樣做分錄

答疑蘇老師 解答

2019-11-16 16:56

你好  借 應收賬款 負數(shù) 貸 主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費 負數(shù)

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你好 你們沖減應收賬款和收入就可以了
2019-11-16 16:50:50
你好,工資的不對,你怎么沒計入成本
2019-03-10 12:00:59
是的先記應收賬款。沒時間限制
2019-03-06 13:49:58
同學,你好 借:合同負債 貸:主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入/應交稅費等
2023-11-02 14:38:31
你好 預收賬款和應收賬款對沖?
2021-08-13 10:03:19
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