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送心意

糖果老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-11-16 15:53

第二聯(lián)第三聯(lián)給客戶的

步翠平 追問

2019-11-16 16:02

客戶把開錯的發(fā)票退回給我了,是我忘記當(dāng)月作廢,跨月開負(fù)數(shù)發(fā)票的,這種情況下,不用給客戶銷項負(fù)數(shù)發(fā)票了吧

糖果老師 解答

2019-11-16 16:04

開錯的退給你了,那就不用寄過去了,跟第一聯(lián)放著保存

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你好 你們收到 你之前分錄怎么做賬的。 你做紅字分錄就行了
2019-12-16 10:11:34
你好,把原來的分錄用紅數(shù)沖回就行。 借:管理費(fèi)用或者其他科目 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2018-10-26 11:16:55
借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2017-01-05 11:06:59
你好,按發(fā)票上的金額用負(fù)數(shù)做一張和您當(dāng)初取得正數(shù)發(fā)票時一樣的分錄
2020-01-15 15:49:47
你好 要做賬的 原來的分錄 不變,金額負(fù)數(shù) 。
2019-12-04 13:41:23
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