国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-10-26 11:16

你好,把原來的分錄用紅數(shù)沖回就行。
借:管理費用或者其他科目    負數(shù)
    貸:應(yīng)付賬款                       負數(shù)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,按發(fā)票上的金額用負數(shù)做一張和您當初取得正數(shù)發(fā)票時一樣的分錄
2020-01-15 15:49:47
你好 要做賬的 原來的分錄 不變,金額負數(shù) 。
2019-12-04 13:41:23
你好,借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2019-10-22 15:22:46
按紅字發(fā)票上的金額 借:原材料(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)
2019-07-03 08:09:48
您好!跟藍字發(fā)票一樣的做。借原材料等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸應(yīng)付賬款 但是金額寫負數(shù)。
2017-12-12 11:52:12
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...