
您好,我公司向國外客戶銷售設(shè)備,走DHL,應(yīng)如何開票,如何辦理退稅?請賜教,謝謝!
答: 你好,你是根據(jù)報(bào)關(guān)信息開具形式發(fā)票處理。 退稅是辦理稅率,登記后,有一個(gè)專門的出口申報(bào)系統(tǒng),你在里面申報(bào)退稅就可以了。
購買設(shè)備,然后在銷售到國外,是可以退稅的嗎
答: 你好,貿(mào)易企業(yè)購進(jìn)然后出口,是可以享受增值稅退稅政策
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅期末留抵退稅申請表,其中有一項(xiàng)留抵退稅,日期從冒一天至冒一天,生產(chǎn)并銷售非金屬礦物制品,通用設(shè)備,專用設(shè)備及計(jì)算等設(shè)備銷售額?,同期全部銷售額?,占比,這個(gè)該怎么填
答: 您好,可以計(jì)算在內(nèi),都是與公司主業(yè)相關(guān)的成本支出,如果與主業(yè)無關(guān),不能計(jì)算在內(nèi),比如貿(mào)易業(yè)務(wù)。

