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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-11-16 11:17

你好 借銀行存款貸預(yù)收賬款

大個女 追問

2019-11-16 11:18

如果按收付實(shí)現(xiàn)制,分錄是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,這樣嗎?

大個女 追問

2019-11-16 11:19

按權(quán)責(zé)發(fā)生制,下月的分錄就是借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,這樣來平賬,是不?

meizi老師 解答

2019-11-16 11:21

你好 是的如果按收到的話 就直接計(jì)入收入來做賬 是的 借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

大個女 追問

2019-11-16 11:22

老師,那我想問一下,我做實(shí)務(wù)內(nèi)賬中,這2個會計(jì)基礎(chǔ)我都用上了,這樣行不行?

meizi老師 解答

2019-11-16 11:24

你好 你是有再采用權(quán)責(zé)發(fā)生 又在用收付實(shí)現(xiàn)制嗎

大個女 追問

2019-11-16 11:24

對的,就是這樣

meizi老師 解答

2019-11-16 11:26

按一種來 一般行政事業(yè)單位會按收付實(shí)現(xiàn)制  一般企業(yè)制的都是采用權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬 你應(yīng)該按這個來做賬 別兩個都用  會計(jì)準(zhǔn)則也不允許的

大個女 追問

2019-11-16 11:27

好的,明白,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-11-16 11:30

不客氣的幫到你就好 滿意請給予評價(jià)

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相關(guān)問題討論
你好 借銀行存款貸預(yù)收賬款
2019-11-16 11:17:11
那把這個款轉(zhuǎn)到公帳上來,如果是老板收的,老板出具收條,借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款
2018-11-02 10:57:21
借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-01-16 15:23:11
借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入
2017-02-13 09:36:47
借;銀行存款50000 貸;預(yù)收賬款 借;預(yù)收賬款20000 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2016-05-30 14:23:03
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