老師好,請(qǐng)問(wèn)期末留退稅的第二類房地產(chǎn)開發(fā)業(yè),申請(qǐng) 問(wèn)
不是用第 6 個(gè)月金額直接算,而是用第 6 個(gè)月期末留抵稅額減去 2019 年 3 月 31 日留抵稅額的差額,再乘以進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例和 60% 來(lái)計(jì)算應(yīng)退稅額。 答
這個(gè)答案是錯(cuò)的吧是/不是+吧 問(wèn)
您好,可以發(fā)一下答案嗎,我看下公式這個(gè)的 答
老師,企業(yè)是一家印刷服務(wù),金屬材料銷售,印刷專供設(shè) 問(wèn)
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,公司日常報(bào)銷開的公司名頭的發(fā)票有什么用啊, 問(wèn)
您好,這些可以計(jì)入費(fèi)用中,能減少利潤(rùn) 答
老師,我們合同金額是26000 交貨后票也開的是26000 問(wèn)
您好,這個(gè)沒事,不影響的 答

公司先購(gòu)買空調(diào)閥門,已銀行付款,并收到專票,后面賣出了,已開銷項(xiàng)票,未收到款項(xiàng),怎么做賬
答: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
老師,我們五月份收了一家公司預(yù)付款150000元,昨天開了全額增專票,320000元,但是余款沒進(jìn)來(lái),1.我這邊怎么做賬?2.款沒進(jìn)來(lái),這320000元票能作為這個(gè)月的收入嗎?3.款沒進(jìn)來(lái),銷項(xiàng)稅我們可以下個(gè)月交嗎?
答: 你好,借:銀行存款150000 貸:預(yù)收賬款150000,借:預(yù)收賬款 320000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,開了票就要確認(rèn)收入,開票就要交稅與收款無(wú)關(guān)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司員工請(qǐng)了一筆款用于支付購(gòu)買配件款項(xiàng).支付過(guò)后是不是需要填寫報(bào)銷單沖賬?報(bào)銷單應(yīng)該如何填寫?謝謝
答: 你好 需要的 因?yàn)槟闶窍戎Ц督o對(duì)方 要給發(fā)票和付款單來(lái)做賬的 是先支付給員工 員工去支付 在來(lái)報(bào)銷的話 。 報(bào)銷單填寫 摘要員工申請(qǐng)備用金 支付購(gòu)買購(gòu)買配件款項(xiàng)
 
 





 
 粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


