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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-15 15:55

你是用分錄沖暫估,直接用負(fù)數(shù)分錄處理。

追問

2019-11-15 16:10

不用找原來暫估入庫的數(shù)據(jù),不用對(duì)應(yīng)入庫單,是嗎?先是采購做的入庫,會(huì)計(jì)生成 的憑證

陳詩晗老師 解答

2019-11-15 16:25

不需要,你這沒辦法全部一一對(duì)應(yīng)處理,

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相關(guān)問題討論
你是用分錄沖暫估,直接用負(fù)數(shù)分錄處理。
2019-11-15 15:55:53
沖暫估的,你暫估了abcd四個(gè)產(chǎn)品,發(fā)票到了cd,你沖cd然后做發(fā)票的就可以
2019-11-30 16:08:51
一般情況下,可以按月份疊加一起暫估,如果發(fā)票未到的情況下,可以延遲沖暫估,但是要注意開票時(shí)間不要超過兩個(gè)月。
2023-03-07 19:18:58
一、暫估入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 二、收到發(fā)票,再?zèng)_銷暫估,按發(fā)票的金額入賬處理
2018-04-25 15:14:17
你沖減之前的暫估,然后按發(fā)票金額入賬就可以
2019-09-22 17:07:11
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