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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-15 12:36

你好,按月借管理費用貸其應付款

聽海 追問

2019-11-15 12:40

老師我之前借記待攤費用,月底核算成本又沖掉可以嗎

聽海 追問

2019-11-15 12:41

有部分要記入項目成本

郭老師 解答

2019-11-15 12:45

待攤費用科目取消了,
借成本費用貸其他應付款。

聽海 追問

2019-11-15 12:48

老師,記到管理費用 月底核算成本分配時再貸管理費用沖出來嗎?

郭老師 解答

2019-11-15 12:49

你平時計提時候能分出來嗎,能分出的安分出出來的計提

郭老師 解答

2019-11-15 12:51

比如成本是20,費用是10,借成本20,費用10貸,其他應付款30。

聽海 追問

2019-11-15 13:14

月初計提,月末才核算具體數(shù)據(jù)分攤,那月末算出具體數(shù)據(jù)我是直接回到月初的計提分錄里修改還是月底重做一筆分錄呢

郭老師 解答

2019-11-15 13:21

可以月末計提的

聽海 追問

2019-11-15 13:22

哦哦 直接月末計提時分配好是嗎?

郭老師 解答

2019-11-15 13:24

你好,是的,

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相關(guān)問題討論
你好,按月借管理費用貸其應付款
2019-11-15 12:36:38
你好,可以先通過其他應付款再轉(zhuǎn)收入的
2019-04-13 11:50:58
不可以 收據(jù)不能入賬 并且這也不是公司的費用
2018-09-27 14:21:57
計提物業(yè)費應該計入其他應付款
2022-01-11 09:49:53
你好 計入其他應付賬款核算
2020-01-06 14:14:11
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