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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-11-15 10:27

您好
借:庫存商品 不含可抵扣進項稅額
貸:應付賬款-暫估

上善若水 追問

2019-11-15 10:44

老師,就是我們自己公司缺貨,然后老板向朋友借貨,然后到現在也銷售完了,我也每次銷量都結轉了成本。到后面,我們老師說用我們自生產的另外一種產品單價差不多的還給人家,因為剛好對方也需要。這個時候請問我怎么做科目呢,就是現在還貨怎么做科目?

bamboo老師 解答

2019-11-15 10:45

是暫估入庫的還給人家么?

上善若水 追問

2019-11-15 10:52

就是前面自己沒有貨,借了人家的,然后我當時也沒做入庫,但是我知道平時的進貨價所以銷售每一筆的時候也結轉了成本,所以就會導致那個庫存是負數的,昨天系統問了老師說要做暫估入庫。,我就做了一步暫估入庫,那就把前面那個貨庫存的補上了,就不會負庫存了,然后現在我們有另外一種產品我們自己生產的價格差不多,現在還給人家的怎么做賬呢?

bamboo老師 解答

2019-11-15 10:53

您暫估入庫的分錄紅沖掉 然后做您單位正常入庫 這樣就好了

上善若水 追問

2019-11-15 11:00

那現在庫存還是負數呀?

bamboo老師 解答

2019-11-15 11:02

您暫估入庫后 庫存也還是負數么

上善若水 追問

2019-11-15 11:04

因為借的那個產品的我知道成本,每次銷售我都結轉了成本,暫估入庫,就不會負數了,但是多了應付賬款,現在還貨了,做紅沖,應收賬款正常了,但是庫存又是負數,(備注我們還的是另外一種產品。)

bamboo老師 解答

2019-11-15 11:07

那您只能把您還的另一種產品當做借的產品做入庫 不然庫存還是負數

上善若水 追問

2019-11-15 11:13

那借:庫存商品,貸:什么?

bamboo老師 解答

2019-11-15 11:17

您生產另外一種產品沒有發(fā)生成本么?貸生產成本科目呀

上善若水 追問

2019-11-15 11:19

就是前面我已經一步步把原材料結轉成庫存商品了!

bamboo老師 解答

2019-11-15 11:19

那您后面還的是另外一種產品 有沒有入庫?

上善若水 追問

2019-11-15 11:28

已經入庫了

bamboo老師 解答

2019-11-15 11:29

那您現在把入庫的這個產品調整到負數產品就好了

上善若水 追問

2019-11-15 11:39

那只能借庫存,貸庫存!可否?

bamboo老師 解答

2019-11-15 11:39

可以這樣寫分錄調整的

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相關問題討論
您好 借:庫存商品 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款-暫估
2019-11-15 10:27:22
你好,應付賬款明細是暫估應付賬款 庫存商品需要錄入名稱,數量,單價信息
2018-06-29 10:20:59
你好,再做一個借主營業(yè)務成本負數貸,庫存商品暫估入庫負數。然后再做一個發(fā)票的,借主營業(yè)務,成本貸庫存商品。
2021-08-24 15:01:32
這是設置問題,修改設置 請聯系軟件售后
2018-07-11 14:50:52
你好,是這樣 暫估入庫 借:庫存商品或原材料?,???貸:應付賬款-暫估 根據發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料
2021-12-25 14:02:35
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